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检索到关于
内部控制
的题目 222 道
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表外披露的主要内容包括()。A.董事会报告B.内部控制报告C.管理层讨论与分析D.高管情况
成人高考
下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是(3.0分)A: 分析B: 观察C: 函证D: 重新计算
成人高考
下列不属于内部控制的局限性的是(3.0分)A: 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B: 内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C: 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D: 内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
成人高考
被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为(4.0分)A: 低B: 中C: 高D: 无风险
成人高考
在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有( )。·检查文件、记录和内部控制手册·重新执行内部控制·询问被审计单位管理层和内部其他人员·实地察看被审计单位生产经营场所和设备
成人高考
货币资金的内部控制措施有哪些?
成人高考
公司采购和仓储的内部控制形同虚设,会造成公司巨额亏损。判断题 (6 分) 6分 A.正确 B.错误
成人高考
一个完整的货币资金内部控制系统是由货币资金收入内部控制、货币资金支出内部控制和()三个部分组成。单选题 (5 分) 5分 A.银行存款控制 B.其他货币资金控制 C.收入和指出控制 D.库存现金控制
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()是内部控制的最高目标。
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()是企业实施内部控制的基础条件,它决定了一个经济组织的内部控制特点及其有效性。
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内部控制建设和实施中贯彻适应性原则有利于防止出现“道高一尺魔高一丈”的现象。()
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当内控环境发生变化时,要进行特殊别监督,以确定内部控制是否还能适应新的内控环境。()
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哪些迹象表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷?()
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内部控制评价的主体是监事会或类似权力机构。()
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企业内部控制评价是对企业内部控制制度的()进行分析和评定的工作。
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